1、发票开错怎样作废可以在税控系统中找到错误的发票 , 双击,然后单击作废,可以根据需要重新开具发票 。无效发票应填写完整,然后加盖公司统一发票注销章 。如果需要跨月作废发票,普通发票只需在税控系统输入发票编码,然后开具红字发票 。
【普票开错了怎么作废重新开,发票开错怎样作废】法律依据:
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》
第二十七条开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明 。开具发票后,如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票 。
第二十八条单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实 , 字迹清楚 , 全部联次一次打印 , 内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章 。

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2、电子普票开错了怎么作废重新开一张亲亲,您好 ,电子发票是不可以作废的,只能“红冲”处理 。发生退货、电子发票开具有误等情况,开票人应通过开具红字发票进行冲减,电子发票开具红字发票,需要与对应的物流、资金流信息一致,无需退回增值税电子普通发票 。具体办理流程第一步:登录进入开票系统,点击发票填开,再点击增值税电子普通发票填开 。第二步:页面弹出发票号码确认,点击确认 。第三步:进入电子发票填开界面,点击红字 。第四步:页面弹出发票号码填写界面,输入错误发票的代码、号码两次 。第五步:填写好错误的发票代码和号码之后,点击下一步 。第六步:页面弹出错误发票的内容,点击查看发票明细,核对发票内容,然后点确定 。第七步:点确定后,页面会弹出一张负数发票,点保存,原错误的电子发票即被冲红了 。第八步:页面弹出继续开具电子发票,点确认,重新开具一张正确的电子普通发票即可哦 。

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3、普通发票作废流程1、当月发现错误的 , 在税控系统中找到错误发票 , 双击 , 然后点击作废就可以了 。
2、根据需要可以重新开具新发票,注意作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章 。
3、如果是需要跨月作废的发票,需要在税控系统中输入发票代码 。然后开具红字发票,最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了 。

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4、发票开错了能重新开吗一、发票开错了能重新开吗
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