【用友t3跨年度怎么反结账 用友t3反结账下一步操作什么】导读:财务软件相信即使是刚刚加入到会计行业当中的新人来说,都不是陌生的概念 。我们在处理整理账套时,常常会用到的财务软件是用友、金蝶、管家婆等等……喜欢用哪个软件可以按照自己的喜好来 。那么,用友t3反结账具体的操作步骤有哪些?
用友t3反结账具体的操作步骤有哪些?
答:操作的步骤过程非常简洁:
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账 。
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可 。
反结账,反记账完成后,在总账菜单下,进入删除的凭证,在制单下 , 点“作废/ 恢复”凭证,此凭证作废,退出后,进入“填制凭证”,在制单下“整理凭证”,选择要删除的凭证,完成删除凭证 。
用友T3月末结账和年末结账的区别?
没有区别,都是结账,流程也是一样的 。
(1)如果年终时‘本年利润’借方有余额
借:利润分配-未分配利润
贷:本年利润
(2)如果年终时‘本年利润’贷方有余额
借:本年利润
贷:利润分配-未分配利润
所以 , 我们可以从上文内容了解到,除了用友t3反结账具体的操作步骤有哪些?其实还有用友t3反记账的具体详情,有需要这个拓展阅读的可以来咨询我们的答疑老师!
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