公司审计部述职报告怎么写?(15)


按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单
装订成册 , 封面上注明起止日期存档 。
审计工作不足之处:
1、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作 。在内部审计工作当中 , 既要本部门积极主动 , 也需要其他各部门的合作 , 更需要按公司计划进行 。回顾三年来我们的审计工作 , 往往理顺性、规范性的成分多 , 审计评价的成分少 。之所以出现这种现象与我的思想认识有关 , 更与我开拓意识不强有关 。我一直认为这只是刚开始 , 一切还不规范 , 审计工作头绪比较乱 , 等理顺好了以后的审计工作也就好开展了 。正是这种思想的存在 , 使我们在工作中无形的淡化了审计的职能 。
2、积极开展对公司财务信息的核查与审计
对酒店的收入进行全面的审计 , 评价其真实性、合理性及有效性 , 努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息 。
3、继续做好酒店内部经济效益的审计
__年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作 , 酒店的收支和制度执行情况进行审计 , 全面反映其现金流转及经济效益情况 。
总之 , 内部审计作为企业发展的卫士 , 审计部作为公司后勤的重要一环 , 明年的工作依然是艰巨的 , 我要戒骄戒躁 , 做到凡事有章可循、有法可依 , 实事求是地提出问题及处理问题 , 切忌主观、武断 。为公司的利益作出限度的贡献、努力!