差旅费管理制度怎么写?( 五 )
2、交通费、住宿费等报销补助标准详见下表:1)岗位职级分类
2)差旅费用补贴标准:
注: ①c、d级员工出差火车单程时间在20小时以上,经各公司总经理批准同意后可乘坐飞机 。
②伙食补贴:中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半 天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后抵达本市按全天补助 。
③跟随上级领导一同出差的,如因业务需要,经各公司总经理批准,补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行 。
④出差期间自带车辆的,不再享受交通补贴,按照加油费及过路过桥费的实际票据予以报销 。
四、车票或机票的预定及要求:
1、出差人如需订机票或车票,应提前5日填写《车票预定申请表》,以审批后的《出差申请表》为依据,待部门领导签字,行政总监审核,总经理批准后,统一交至行政人事部订票,严禁自行订票 。
2、行政人事部根据《车票预定申请表》的信息及时进行车票预定工作,并做好《车票预定费用统计表》的登记,作为每月行政费用统计的依据;出票后需跟当事人进行电话确认,并将车票预定信息发至当事人的手机上 。
3、行政人事部与公司签订车票预定协议的票务公司预定机票,订票时,在满足当事人出行要求的前提下,本着节约开支的原则进行预定 。
4、行政人事部在订票前应与当事人核对所提供的信息是否正确,若因当事人提供的错误信息而导致机票错误时,所产生的一切费用全部由当事人承担;若因行政人事部的疏忽而导致机票错误时,所产生的一切费用则由行政人事部承担 。
五、费用报销:
1、所有发生费用均必须提供原始票据,否则,财务部有权拒绝报销 。若因票据遗失或不符合规定,相应费用由员工自行承担 。
2、凡与原出差申请表填写的地点、天数、人数等内容不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数的,需经部门领导说明签字后方可报销 。
3、当事人出差结束后,必须在一周内报帐,按照如下程序进行差旅费用审批:出差人员填写《费用报销单》→部门经理签字→行政总监签字→分管副总经理签字→财务部审核→总经理审批(→董事长审批) 。若超过一星期报销差费者,
每超出一天罚款50元,以此类推,若迟报时间超过一个月以上,扣罚当事人当月绩效工资,追究其部门领导的责任并罚款500元 。
4、财务人员对当事人出差的借款要严格把关,本着“前帐不清,后账不借”的原则,若财务人员违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务部经办人及领导的责任,并罚款500-1000元 。
第三章 其它规定
1、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销 。
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